您現在的位置: 18luck新利全站下载 >> 18新利网址多少 >> 內部控製>> 資料信息

企業內部控製體係管理機製研究(doc 24頁)

所屬分類:
內部控製
文件大小:
72 KB
下載地址:
相關資料:
企業內部控製, 內部控製體係, 體係管理, 管理機製研究
企業內部控製體係管理機製研究(doc 24頁)內容簡介

企業內部控製體係管理機製研究目錄:
1、前言
2、一般的財務控製與會計監督體製模式
3、新的財務監控機製設想
4、財務總監派出製度
5、集團公司財務總監管理的內容

企業內部控製體係管理機製研究內容提要:
集團公司財務總監管理的內容:
主要責任:
(1)對上報董事會的公司重要財務報表和報告的真實性,與經理共同承擔責任;
(2)對國有資產的流失承擔相應的責任;
(3)對公司重大投資項目決策造成的損失承擔相應的責任;
(4)對子公司嚴重違反財經紀律的作為承擔相應的責任。
可見上麵的規定,是財務總監通過對所在企業經營活動的了解,報表帳務的審查,大額資金調度的聯簽,參與董事會的決策,定期不定期地向上級產權部門報告等日常活動,監控企業財產和資金流動,確保資產保質和增值,同時幫助所在企業加強財務及決策管理合理調度、籌措和支配資金。


..............................

Baidu
map