客戶預收款清帳流程(doc 40頁)
客戶預收款清帳流程(doc 40頁)內容簡介
客戶預收款清帳流程目錄:
1.流程說明
2.流程圖
3.係統操作
客戶預收款清帳流程內容提要:
流程說明:
此流程描述因應營業銷售行為中的收取顧客預收款之清帳管理需要,於SAP係統中相應進行的核算帳務處理作業過程。本流程主要涉及責任中心營業人員、區會計和總部應收帳會計等崗位。
在顧客出貨後顧客預收款之清帳,需區分預收款與實際開票金額的三種差異狀況(大於、等於、小於),以不同的方式進行係統清帳作業。如果預收款金額大於開票金額,則由責任中心營業人員確認是否需要退還差額,如果需要退還預收款與實際開票差額,責任中心營業人員需要填製“貨款退回申請書”,經公司本部財務主管及權責主管核準後,由區會計完成預收款清帳處理,所需支付款項通過內部往來由總公司進行資金支付作業;如果不需要退回貨款,則和預收款金額等於或小於發票金額的處理方式一樣,由責任中心助理直接填製記帳憑證,進行清帳處理。
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