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獨立審計和財務報表分析講義(ppt 19頁)

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內部審計
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獨立審計, 財務報表分析, 分析講義
獨立審計和財務報表分析講義(ppt 19頁)內容簡介

獨立審計和財務報表分析講義內容提要:
審計的經濟意義
審計是契約安排的組成部分
審計有助於降低酬資成本和交易成本
審計師的作用:
發現違法違規現象
揭示報告所發現的違法違規現象
前者取決於審計師的能力,後者取決於審計師的獨立性
審計的範圍和局限
審計師既麵臨如實報告的市場壓力,也麵臨客戶更換審計師的威脅
審計意見
審計意見是審計唯一可觀察的結果
審計意見的分類
可避免和不可避免的非標準審計意見
非標準審計意見的代價
審計意見是審計師和客戶權衡折衝的結果
近十年中國審計意見的分布
為什麼研究人員關注審計意見?
為什麼非標準審計意見這麼多
財務報表質量低下,造假嚴重
脫鉤改製後獨立性增強
訴訟案例增加,審計師風險意識提高
非標準審計意見對上市公司而言代價有限
什麼樣的事務所容易簽發非標準審計意見。


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