內部審計與內部控製特訓(ppt 178頁)
內部審計與內部控製特訓(ppt 178頁)內容簡介
內部審計與內部控製特訓目錄:
一、內部審計篇
1、內部審計基本理論
2、內部審計與外部審計共同涉及的幾大專業問題
3、內部審計具體準則講解
4、內部審計實施中需要關注的幾個問題
二、內部控製篇
1、內部控製概論
2、內部會計控製規範總攬
3、業務流程重組
4、內部控製實務
內部審計與內部控製特訓內容提要:
內部審計基本理論:
內部審計的概念
內部審計的發展階段
內部審計的角色
內部審計過程
基本審計方法
……
內部審計在現代企業中的角色:
企業內部活動的監督者:
保護資產
遵守政策、程序和法律法規
對經營或項目設定目標的完成情況
防錯糾弊的檢察員:
欺詐是如何發生的
怎樣改正內部控製中導致欺詐的缺陷
怎樣杜絕未來欺詐的發生
比發現欺詐更好的是通過有效的控製防止欺詐
……
內部審計與外部審計共同涉及的幾大專業問題:
審計通知書與審計業務約定書
審計計劃
重要性與審計風險
內外部審計的評價、協調與專家的使用
審計抽樣
審計證據
審計工作底稿
審計報告
審計質量控製
..............................
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