某公司內部會計控製製度(doc 28頁)
某公司內部會計控製製度(doc 28頁)內容簡介
某公司內部會計控製製度目錄:
第一章 總 則
第二章 內部會計控製的基本目標和原則
第三章 內部會計控製的內容
第四章 內部會計控製的檢查
第五章 附 則
某公司內部會計控製製度內容提要:
公司內部會計控製應達到以下基本目標:
(一)規範公司會計行為,保證會計資料真實、完整。
(二)堵塞漏洞、消除隱患,防止並及時發現、糾正錯誤及舞弊行為,保護公司資產的安全、完整。
(三)確保國家有關法律法規和公司內部規章製度的貫徹執行。
……
公司內部會計控製主要包括以下內容:
(一)貨幣資金內部會計控製。
(二)實物資產內部會計控製。
(三)對外投資內部會計控製。
(四)工程項目內部會計控製。
(五)采購與付款內部會計控製。
(六)籌資內部會計控製。
(七)銷售與收款內部會計控製。
(八)成本費用內部會計控製。
……
根據《現金管理暫行條例》的規定,結合公司實際情況,確定以下業務屬於現金的開支範圍:
1、員工工資、津貼、獎金、個人勞務報酬;
2、各種勞保、福利費用及國家規定的對個人的其他支出;
3、向個人收購農副產品和其他物資的價款;
4、出差人員需隨身攜帶的差旅費;
5、因采購、業務等需要借支的備用金(人民幣5000元以下);
..............................
用戶登陸
內部控製熱門資料
內部控製相關下載