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某公司現場審計流程說明(doc 13頁)

所屬分類:
內部審計
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相關資料:
公司, 現場, 審計流程, 流程說明
某公司現場審計流程說明(doc 13頁)內容簡介
某公司現場審計流程說明內容提要:
術語解釋:
審計通知書定義:審計通知書是指內部審計機構在實施審計前,通知被審計單位或個人接受審計的書麵文件。
撫順石化分公司目前的審計通知書主要包括以下內容:被審計單位及審計項目名稱;審計目的及審計範圍;審計時間;被審單位應提供的具體資料和其他必要的協助;主管審計經理或審計處負責人簽字和簽發日期。
審計證據定義:審計證據是指通過實施具體審計程序獲取的用以證明審計事項真相,並作為審計結論基礎、支持審計結論的證明材料。
審計工作底稿定義:審計工作底稿是指在審計過程中形成的與審計事項有關的工作記錄,包括審計人員通過實施必要審計程序的審計發現、獲取並整理的與審計事項有關的資料,以及審計人員的專業判斷及其依據。
撫順石化分公司目前的審計底稿要素包括下列內容:被審計單位名稱;審計項目名稱;實施審計時間;審計事實;審計發現及依據;審計發現的處理建議及意見;附件材料;編製者姓名及編製日期;複核者姓名及複核日期;索引號、頁次。
審計報告定義:審計報告是指審計組對審計事項實施審計後,就審計情況和審計結果向派出的審計機構、委托單位、委托部門提出的書麵文件。
撫順石化分公司目前審計報告要素主要包括以下內容:審計任務的說明;被審計單位的有關基本情況;實施審計的有關情況;審計發現;審計評價意見、審計處理意見及建議。
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