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某科技公司內部審計工作手冊(doc 67頁)

所屬分類:
內部審計
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相關資料:
科技公司, 公司內部審計, 內部審計工作, 審計工作手冊
某科技公司內部審計工作手冊(doc 67頁)內容簡介
某科技公司內部審計工作手冊目錄:
序言
第一部分 內部審計辦法
第二部分 內部審計具體規範
一、內部審計具體規範第1 號──審計方案編製規範
二、內部審計具體規範第2 號──審計通知書規範
三、內部審計具體規範第3 號──審計證據規範
四、內部審計具體規範第4 號──審計工作底稿規範
五、內部審計具體規範第5 號──審計事項評價規範
六、內部審計具體規範第6 號──審計報告編審規範
七、內部審計具體規範第7 號──審計複核工作規範
八、內部審計具體規範第8 號──審計文書處理規範
附表一:財務審計部發文字號登記目錄表
附表二:上行文件登記表
附表三:下行文件登記表
附表四:收文登記表
附表五:財務審計部發文征求意見反饋統計表
九、內部審計具體規範第9 號──審計檔案工作規範
附件:審計檔案密級及保存期限表
第三部分 內部審計實務指南
一、內部審計實務指南第1 號──商貿業務及財務審計指南
附件一:商貿業務內部控製製度要點指引
附件二:商貿業務內部控製調查問卷
二、內部審計實務指南第2 號──工程預、決算審計指南
三、內部審計實務指南第3 號──內部控製製度評價指南
附件:各類交易業務錯弊指引
四、內部審計實務指南第4 號──貨幣資金收支結存審計指南
五、內部審計實務指南第5 號──結算業務審計指南
六、內部審計實務指南第6 號──固定資產審計指南
七、內部審計實務指南第7 號──成本費用審計指南
八、內部審計實務指南第8 號——經濟效益審計評價指南
附件:經濟效益評價指標體係
第四部分 附錄
附錄一:審計工作一般流程圖
附錄二:投資項目審計工作流程圖
附錄三:經濟效益審計工作流程圖
附錄四:離任審計工作流程圖

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