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內部審計入門培訓資料(ppt 50頁)

所屬分類:
財務培訓
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366 KB
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內部審計, 審計入門培訓, 培訓資料
內部審計入門培訓資料(ppt 50頁)內容簡介
一、簡述
二、內部審計的定義
三、內部審計的職能
四、內部審計的職責
五、內部審計質量監督
六、內部審計的職權
七、內部審計計劃編製
八、年度審計計劃編製
九、審計方案的編製
十、項目審計計劃 的編製
十一、實施審計的業務過程(國際內部審計的要求)
十二、審計通知書
十三、內部審計證據
十四、審計工作底稿
十五、內部審計程序
十六、內部控製的相關概念
十七、內部控製--控製環境
十八、內部控製--風險管理
十九、內部控製--控製活動
二十、內部控製--信息與溝通
二十一、內部控製--監督
二十二、審計項目評價
二十三、離任審計
二十四、內部審計報告
二十五、內部審計質量控製 —一般原則
二十六、內部審計質量控製 —內部自我質量控製
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