集團公司內部審計製度規範(doc 7)
集團公司內部審計製度規範(doc 7)內容簡介
第一章 總 則
第二章 機構設置及職責
第三章 審計範疇和權限
第四章 審計程序
第五章 審計人員
第六章 附 則
第一條 為了加強集團公司內部管理和審計監督,促進廉政建設,維護集團有限公司合法權益,保障企業經營活動健康發展,保證國有資產的增值保值,根據《中華人民共和國審計法》、《中華人民共和國審計法實施條例》、《審計署關於內部審計工作的規定》和集團公司的實際情況,製定本製度
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