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某公司費用支出申請與報銷的審批製度(doc 9頁)

所屬分類:
報銷管理
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相關資料:
公司, 費用支出申請, 報銷, 審批製度
某公司費用支出申請與報銷的審批製度(doc 9頁)內容簡介
某公司費用支出申請與報銷的審批製度目錄:
1、本製度適用於以下所有費用和支出的申請和報銷:
2、按照全麵預算管理的要求,根據各項費用支出的預算額度,財務部對預算內、外的支出采用不同的申請和報銷審批流程:
3、費用支出的相關責任主體:
4、預算內支出的審批權限和審批流程:
5、預算外支出的審批權限和審批流程:
6、費用支出數額較大,經辦人員墊付有困難時,可向財務部借款。借款的審批權限和流程與上述報銷的審批權限和流程相同。財務部嚴格執行“前帳不清,後帳不借(付)”的原則,所以,經辦人員應及時辦理報銷手續。
7、責任審批人出差、休假或外出離開辦公室一個工作日以上的,可按以下辦法之一辦理報銷的審批:
8、財務部發現以下情況,可拒絕報銷人的申請並報告有關部門進行調查,並根據調查結果視情節輕重對有關責任人進行處罰:

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