投資集團內部審計工作製度(doc 8)
投資集團內部審計工作製度(doc 8)內容簡介
第一章 總 則
第二章 內部審計機構及人員
第三章 內部審計監督的範圍
第四章 內部審計機構的主要職權與責任
第五章 內部審計工作的主要程序
第六章 內部審計人員的職業道德
第七章 對內部審計人員的考核與評價
第八章 附 則
為了規範內部審計工作,充分發揮內部審計的作用,促使企業依法經營、改進管理、提高經濟效益,根據《中華人民共和國審計法》和《審計署關於內部審計工作的規定》,結合廣東省某某投資集團有限公司(以下簡稱某某集團)的實際情況及有關規定,製定本製度
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