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上市公司內部審計研究(doc 27頁)

所屬分類:
內部審計
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上市公司, 公司內部審計, 審計研究
上市公司內部審計研究(doc 27頁)內容簡介

一、上市公司內部審計現狀
二、上市公司內部審計的特點
三、上市公司內部審計的地位
四、上市公司內部審計管理體製
五、上市公司內部審計職能
六、上市公司內部審計與董事會、監事會、管理層的關係暨在公司治理結構中發揮的作用
七、上市公司內部審計發展趨勢
八、上市公司內部審計工作的規範化
九、上市公司內部審計適應發展的教訓和對策

與西方國家自發形成不同,我國的內部審計是在行政手段幹預下建立和發展起來的。1985年8月頒布的《國務院關於審計工作的暫行規定》,要求縣級以上政府部門和大中型上市公司應當建立內部審計製度,設立內部審計機構。隨著社會主義市場經濟的不斷發展、規


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