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改製財務審計報告規範相關意見(doc 9頁)

所屬分類:
內部審計
文件大小:
215 KB
下載地址:
相關資料:
財務審計報告, 規範
改製財務審計報告規範相關意見(doc 9頁)內容簡介
改製財務審計報告規範相關意見目錄:
一、審計報告名稱
二、審計報告收件人
三、報告內容的結構框架
四、引言和範圍段
五、本次審計基本情況
六、改製企業基本情況
七、本次審計依據的主要政策文件
八、截止改製基準日的財務狀況審計結果
九、審計的會計期間的損益情況審計結果
十、審計中發現的重大事項的單獨披露
十一、審計的特別事項說明
十二、附件
十三、落款和簽署

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