《企業內部控製配套指引》解讀(doc 32頁)
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- 內部控製
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- 企業內部控製
《企業內部控製配套指引》解讀(doc 32頁)內容簡介
《企業內部控製配套指引》解讀目錄:
一、關於應用指引
二、關於內部控製評價指引
三、關於內部控製審計指引
四、關於企業執行內部控製規範體係的準備工作
五、關於企業內部控製規範體係實施的監督評價
《企業內部控製配套指引》解讀內容提要:
4月26日,財政部會同證監會、審計署、國資委、銀監會、保監會等部門在北京召開聯合發布會,隆重發布了《企業內部控製配套指引》(以下簡稱配套指引)。該配套指引連同某年5月發布的《企業內部控製基本規範》,共同構建了中國企業內部控製規範體係,自某年1月1日起首先在境內外同時上市的公司施行,自某年1月1日起擴大到在上海證券交易所、深圳證券交易所主板上市的公司施行;在此基礎上,擇機在中小板和創業板上市公司施行。同時,鼓勵非上市大中型企業提前執行。執行企業內部控製規範體係的企業,必須對本企業內部控製的有效性進行自我評價,披露年度自我評價報告,同時聘請會計師事務所對其財務報告內部控製的有效性進行審計,出具審計報告。政府監管部門將對相關企業執行內部控製規範體係的情況進行監督檢查。這是全麵提升上市公司和非上市大中型企業經營管理水平的重要舉措,也是我國應對國際金融危機的重要製度安排。
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