浙江某公司內部控製鑒證報告(pdf 9頁)
浙江某公司內部控製鑒證報告(pdf 9頁)內容簡介
浙江某公司內部控製鑒證報告內容提要:
公司內部控製製度的目標:
1、建立和完善符合現代管理要求的公司治理結構及內部組織架構,形成科學的決
策機製、執行機製和監督機製,保證公司經營管理目標的實現;
2、建立有效的風險控製係統,強化風險管理,保證公司各項經營業務活動的正常
有序運行;
3、建立良好的公司內部經營環境,防止並及時發現、糾正各種錯誤、舞弊行為,
保護公司財產的安全、完整,保證股東利益的最大化;
4、確保國家有關法律法規和公司內部控製製度的貫徹執行。
……
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公司內部控製製度的目標:
1、建立和完善符合現代管理要求的公司治理結構及內部組織架構,形成科學的決
策機製、執行機製和監督機製,保證公司經營管理目標的實現;
2、建立有效的風險控製係統,強化風險管理,保證公司各項經營業務活動的正常
有序運行;
3、建立良好的公司內部經營環境,防止並及時發現、糾正各種錯誤、舞弊行為,
保護公司財產的安全、完整,保證股東利益的最大化;
4、確保國家有關法律法規和公司內部控製製度的貫徹執行。
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