試談農村合作金融機構內部控製(ppt 49頁)
試談農村合作金融機構內部控製(ppt 49頁)內容簡介
試談農村合作金融機構內部控製目錄:
一、什麼是內部控製
二、內部控製的作用
三、內部控製的方式
四、具體業務控製內容
五、存款及櫃台業務控製
試談農村合作金融機構內部控製內容提要:
什麼是內部控製:
內部控製是指組織內部為實現經營目標,保護資產安全完整,保證遵循國家法律法規,提高組織運營的效率及效果,而采取的各種政策和程序。
內部控製的作用:
(一)保障依法合規經營
保證國家和上級監督管理部門製定的法律法規和規章製度的嚴格實施。
(二)防範和控製經營風險
明確崗位、劃分職責,實行縱橫聯係,上下監督檢查。明確劃分各職能部門和人員的職責範圍,有利於建立、實行崗位責任製,做到各盡其責,互相聯係製約,防範和消除錯弊。
..............................
用戶登陸
內部控製熱門資料
內部控製相關下載