山西某公司內部控製鑒證報告(pdf 13頁)
山西某公司內部控製鑒證報告(pdf 13頁)內容簡介
山西某公司內部控製鑒證報告內容提要:
建立內部控製製度的目標:
為了保證公司業務活動的健康運行,保證公司資產的安全完整,防止、發現、糾正錯誤和舞弊,確保公司會計資料的真實性、合法性、有效性,具體目標如下:
1、建立和完善內部治理和組織結構,形成科學的經營戰略、執行和監督機製,確保公司經營目標的順利實現。
2、規範公司會計行為,保證會計核算合規、合法,信息披露及時、真實、準確、完整。
3、建立良好的內部經營秩序,堵塞漏洞、防止舞弊,保證資產的安全和完整。
4、提高公司經營管理的效益和資產的使用效率。
..............................
建立內部控製製度的目標:
為了保證公司業務活動的健康運行,保證公司資產的安全完整,防止、發現、糾正錯誤和舞弊,確保公司會計資料的真實性、合法性、有效性,具體目標如下:
1、建立和完善內部治理和組織結構,形成科學的經營戰略、執行和監督機製,確保公司經營目標的順利實現。
2、規範公司會計行為,保證會計核算合規、合法,信息披露及時、真實、準確、完整。
3、建立良好的內部經營秩序,堵塞漏洞、防止舞弊,保證資產的安全和完整。
4、提高公司經營管理的效益和資產的使用效率。
..............................
用戶登陸
內部控製熱門資料
內部控製相關下載