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審計計劃、重要性與風險(ppt 34頁)

所屬分類:
內部審計
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相關資料:
審計計劃, 重要性
審計計劃、重要性與風險(ppt 34頁)內容簡介

審計計劃、重要性與風險目錄:
第一節、初步業務活動
第二節、審計計劃
第三節、審計重要性
第四節、審計風險


審計計劃、重要性與風險內容提要:
需了解的基本情況:
業務類型、經營特點
行業類型、政策
關聯方及交易情況
行業法規
內部控製
提供相關單位的報告
了解常用方法:
查閱上年度工作底稿
查閱行業、業務資料
實地察看經營場所
詢問內審與管理當局
確定關聯及交易情況
考慮會計和審計公告
重點確定關聯方及其交易存在的有關準則規定


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