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吳寧-審計案例研究(ppt 165頁)

所屬分類:
內部審計
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803 KB
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相關資料:
審計案例, 案例研究
吳寧-審計案例研究(ppt 165頁)內容簡介

吳寧-審計案例研究目錄:
第一章:審計業務承接和審計規劃案例
第二章:銷貨與收款循環審計案例
第三章:購貨與付款循環審計案例
第四章:生產與費用循環審計案例
第五章:籌資與投資循環審計案例
第六章:貨幣資金審計案例
第七章:損益形成與利潤分配循環審計案例
第八章:期初餘額、期後事項與審計報告案例
第九章:驗資和經濟責任審計案例


吳寧-審計案例研究內容提要:
審計業務約定書的格式與內容:
(1)審計業務約定書:是民間審計組織與被審計
單位共同簽署的,以確認審計業務的委托與受托
關係,明確委托目的、審計範圍及雙方應負責任
等事項的書麵文件。
(2)審計業務約定書應具備以下基本內容:簽約
雙方的名稱;審計目的;審計範圍;雙方的責任
和義務;出具審計報告的時間要求;審計收費;
審計報告的使用責任;審計業務約定書的有效期
間;違約責任;簽約時間;其他有關事項。


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