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企業內部審計製度樣本(pdf 6頁)

所屬分類:
內部審計
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企業內部審計, 內部審計製度, 製度樣本
企業內部審計製度樣本(pdf 6頁)內容簡介
企業內部審計製度樣本內容提要:
總則:
第一條為加強公司內部審計監督,保護公司資產安全和完整,
根據《中華人民共和國審計法》、《審計署關於內部審計工作的規定》
及其它有關法律法規,製定本製度。
第二條內部審計是企業實施內部經濟監督,依法檢查會計賬目
及相關資產及企業經營狀況,監督財務收支真實性、合法性、效益性
的活動。公司及控股參股公司依法實行內部審計製度,以加強內部管
理和監督,遵守國家財經法規,維護公司合法權益;促進改善經營管
理,提高經濟效益。
第三條公司內部審計製度和審計人員的職責,經董事會批準後
實施。內部審計人員依照國家法律、法規和政策以及本公司的規章製
度,對本公司及所屬控股、參股公司的經營管理活動獨立進行審計監
督。
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