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內部控製審計與風險預測 (ppt 70頁)

所屬分類:
內部審計
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相關資料:
內部控製審計, 風險預測
內部控製審計與風險預測 (ppt 70頁)內容簡介
審計重要性和審計風險
內部控製製度審計
遵循性審計
風險管理審計
內部控製審計
(一)獨立審計中的“重要性”
不同審計階段對重要性的考慮
(二)內部審計中的“重要性”
不同內審階段對重要性的考慮
“重要性”的初步判斷
(一)獨立審計風險
獨立審計風險三要素之間的關係
(二)內部審計風險
重大差異或缺陷風險的評估
AR與VR之間的關係
與檢查風險有關的因素
重要性與審計風險之間的關係
《內部審計具體準則第5號──內部控製審計 》
何謂內部控製? (internal control)
內部控製的目的
內部控製的分類
內部控製要素
內部控製要素——控製要素
內部控製要素——風險管理
內部控製要素——控製活動
內部控製要素——信息與溝通
內部控製要素——監督
內部控製的局限性
內部控製的審查與評價 ——內部控製審計內容
內部控製的審查與評價 ——控製環境評價
內部控製的審查與評價 ——風險管理評價
內部控製的審查與評價 ——控製活動評價
內部控製的審查與評價 ——信息與溝通評價
內部控製的評價標準
內部控製的審查與評價 ——內部控製審計過程
控製風險水平
《內部審計具體準則第12號──遵循性審計 》
遵循性審計過程
《內部審計具體準則第6號──舞弊的預防、檢查與報告 》
什麼是舞弊(fraud)
舞弊行為的特征
舞弊的分類
舞弊的原因——壓力、機會、品行
舞弊行為的結果分類
舞弊行為的控製
舞弊審計報告
《內部審計具體準則第16號──風險管理報告 》
風險
外部風險
內部風險
內部審計的發展階段
風險管理和風險管理審計的階段

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