您現在的位置: 18luck新利全站下载 >> 18新利网址多少 >> 內部審計>> 資料信息

內部審計學課件(ppt 192頁)

所屬分類:
內部審計
文件大小:
1661 KB
下載地址:
相關資料:
內部審計學, 審計學課件
內部審計學課件(ppt 192頁)內容簡介
緒論
二、教學體係架構
三、教學方法介紹
四、要注意的幾個主要問題
五、考試要求
六、教學參考書
第一章 內部審計基本理論
第一節 內部審計的產生與發展
第二節 內部審計的概念框架
第三節 內部審計準則
第二章 內部審計機構和人員
公司製企業組織係統圖
第三章 內部審計的流程與方法
第四章 經營活動審計
供應環節的審計
二、采購效益的審計
供應環節的效益審計
生產環節的審計
一、生產環節的內部控製審計
二、生產環節的效益審計
銷售環節的審計
銷售環節的效益審計
(籌資活動的審計)
(投資活動的審計)
第五章 管理活動審計
五、18新利真人网 管理審計
18新利真人网 效益審計
第六章 內部控製審計
(一)內部控製概念
(二)內部控製構成要素
(三)內部控製類型
(四)內部控製責任
美國內部控製評價指引
中國內部控製評價指引
企業內部控製評價指引
企業內部控製審計指引
如何進行內部控製評價
主要步驟
內部控製測試與評價
測試方法:
評價內部控製
第四節 內部控製審計要求
重點回顧
第七章 風險管理審計
風險管理審計
第八章 內部審計管理
內容安排
第一節 內部審計部門管理
第二節 內部審計項目管理
主要內容
開展內部審計質量評估的價值所在
PPF與IPPF
與質量有關的標準
與質量有關的標準:內部評估
外部評估目的
外部評估報告
外部評估:獨立審定的自我評估
《質量評估手冊》
第四節 內部審計風險及防範
第五節 內部審計製度建設

..............................

Baidu
map