貨幣資金審計概述(ppt 48頁)
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- 內部審計
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- 貨幣資金審計
貨幣資金審計概述(ppt 48頁)內容簡介
主要內容
貨幣資金循環概述
貨幣資金內部控製概述
庫存現金審計
銀行存款審計
“使者”也離假麵花
偽造銀行對賬單,挪用兩億判死緩
上市公司出納挪用公款炒股案
貨幣資金與交易循環的關係
涉及的主要憑證和會計記錄
1貨幣資金內部控製概述
1.1 崗位分工及授權批準:
(3)單位應當按照規定的程序辦理貨幣資金支付業務:
1.2現金和銀行存款的管理
1.3票據及有關印章的管理
1.4監督檢查
2 庫存現金審計
2.1庫存現金內部控製的測試
2.2庫存現金內部控製的測試
2.3庫存現金的實質性程序
監盤庫存現金
考題
考題分析
現金盤點表編製的課堂練習
3.1 銀行存款的控製測試
3.1銀行存款的控製測試
3.2銀行存款的實質性程序
銀行存款餘額調節表
銀行存款函證
本章內容回顧
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