內部控製與審計管理知識分析測試(ppt 53頁)
內部控製與審計管理知識分析測試(ppt 53頁)內容簡介
內部控製與審計管理知識分析測試(ppt 53頁)目錄:
第一節 內部控製概述
第二節 內部控製測試
第三節 內部控製的描述
第四節 內部控製審核
第五節 管理建議書
內部控製與審計管理知識分析測試(ppt 53頁)簡介:
內部控製的含義
內部控製是指被審計單位為了保證業務活動的有效進行,保護資產的安全和完整,防止、發現、糾正錯誤與舞弊,保證會計資料的真實、合法、完整而製定和實施的政策與程序。
內部控製與審計的關係
內部控製加速了現代審計方法的變革,
內部控製節省了審計時間和審計費用;
內部控製擴大了審計範圍,完善了審計的職能。
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