某公司風險管理與內部控製管理知識分析報告(doc 38頁)
某公司風險管理與內部控製管理知識分析報告(doc 38頁)內容簡介
某公司風險管理與內部控製管理知識分析報告(doc 38頁)目錄:
1.公司基本情況
2.稅務基本情況
3.煙草稅務風險管理組織的建設
4.煙草稅務風險識別和評估
5.煙草公司稅務風險應對策略和內部控製
6.信息和溝通
7.監督和改進
8.自我評估
某公司風險管理與內部控製管理知識分析報告(doc 38頁)簡介:
中國煙草總公司河北省公司秦皇島市公司審計辦的職責體現在以下幾個方麵:
1.加強與上級領導的溝通,及時掌握工作方針,準確執行工作計劃;
2.加強與公司及區縣營銷部財務人員之間的溝通,推動稅務會計工作的正規合法化;
3.針對各種稅收問題,給予準確的解釋及幫助;
4.審查公司納稅申報情況,及時提示稅收風險;
5.配合省公司財務完成上級要求的各項數據報告;
6.不斷跟進不同的稅務改革情形,及時作出彙報和為公司爭取最大權益。
..............................
用戶登陸
內部控製熱門資料
內部控製相關下載