內部控製原理及CPA審計管理知識分析(ppt 56頁)
內部控製原理及CPA審計管理知識分析(ppt 56頁)內容簡介
內部控製原理及CPA審計管理知識分析(ppt 56頁)目錄:
一、內部控製發展過程
二、內部控製設計的要素及標準(COSO
三、內部控製與CPA審計
四、內部控製記錄、測試與評價
內部控製原理及CPA審計管理知識分析(ppt 56頁)簡介:
一、內部控製概念的演進
1.1內部控製製度定義(1936年)為保證:
1、公司現金和其他資產的安全
2、檢查賬薄準確性而采取的各種措施和方法
1.2內部控製製度定義(1949年)基於:
1、保護企業資產
2、檢查會計資料正確可靠
3、提高業務效率
4、促進企業經營方針、組織計劃的貫徹執行而在企業內部采取的各種稽查措施
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