采購與付款循環審計(ppt 99頁)
采購與付款循環審計(ppt 99頁)內容簡介
主要內容
一、采購與付款循環中的主要業務活動
二、采購交易的內部控製
三、收款交易的內部控製
四、固定資產的內部控製
五、評估采購與付款交易的重大錯報風險
六、測試采購與付款交易的內部控製
七、采購與付款交易的實質性程序
八、應付賬款的實質性程序
九、固定資產的實質性程序
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一、采購與付款循環中的主要業務活動
二、采購交易的內部控製
三、收款交易的內部控製
四、固定資產的內部控製
五、評估采購與付款交易的重大錯報風險
六、測試采購與付款交易的內部控製
七、采購與付款交易的實質性程序
八、應付賬款的實質性程序
九、固定資產的實質性程序
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