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公司內部審計(PPT 77頁)

所屬分類:
內部審計
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公司內部審計
公司內部審計(PPT 77頁)內容簡介
主要內容
公司內部審計
一、審計的概念和特征
審計關係圖
1.審計產生與發展的經濟基礎
2.獨立第三方的特質
3.審計的基本職能
二、審計與會計
三、審計的分類
四、注冊會計師審計(民間審計)
(一)西方國家CPA審計的曆史發展
(二)我國CPA審計的曆史發展
(三)注冊會計師審計的特點
五、國家審計(政府審計)
(一)我國的國家審計
國家審計的性質*
國家審計體製*
(二)西方的國家審計
(三)國家審計的特點
六、內部審計
(一)西方國家內部審計的形成和發展
(二)我國內部審計的形成和發展
內部審計的形成和發展
民間審計、政府審計、內部審計的比較
七、內部審計的職能演變
內部審計的職能範圍
八、內部審計的定義
(一)我國對內部審計的定義
(二)IIA對內部審計的定義
九、內部審計人員的多難處境
世界通信(WorldCom)舞弊案例
世通案例中內部審計的教訓
世通申請破產後內部審計的變化
對監管部門和監管政策的影響
未來的內部審計師
十、內部審計職能作用發揮的條件
(一)內部審計機構的設置方式
1.內部審計外包
2. 內部審計內置
內部審計內置模式
(二)專業勝任能力
(三)職業道德
職業道德規範的一般原則
職業道德規範的具體要求
(四)質量控製製度
案例分析
十一、內部審計業績的評價
內部審計業績的評價
內部審計的業績評價
十二、內部審計與公司治理
權威機構的倡導
內審地位的提升
內部審計的治理功能
內部審計治理功能的體現
十三、我國的內部審計規範體係
《內部審計基本準則》
《內部審計具體準則》
《內部審計實務指南》

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