采購與付款循環審計(PPT 76頁)
采購與付款循環審計(PPT 76頁)內容簡介
主要內容
第一節 采購與付款循環的特性
一、涉及的主要憑證和會計記錄
二、涉及的主要業務活動
第二節 內部控製和控製測試
一、關鍵的內部控製及內部控製目標
二、采購交易的內部控製
三、付款交易的內部控製
四、固定資產的內部控製
第三節 應付帳款審計(實質性程序)
第四節 固定資產審計
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第一節 采購與付款循環的特性
一、涉及的主要憑證和會計記錄
二、涉及的主要業務活動
第二節 內部控製和控製測試
一、關鍵的內部控製及內部控製目標
二、采購交易的內部控製
三、付款交易的內部控製
四、固定資產的內部控製
第三節 應付帳款審計(實質性程序)
第四節 固定資產審計
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