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內部控製係統及其評審(PPT 52頁)

所屬分類:
內部控製
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4345 KB
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相關資料:
內部控製係統
內部控製係統及其評審(PPT 52頁)內容簡介
主要內容
第一節 內部控製
一、內部控製概念
二、內部控製的目標
三、內部控製的要素
內部控製的構成要素
四、內部控製的內容
五、內部控製係統的分類
第二節 財務報告內部控製
內部控製的固有局限性
第三節內部控製的描述
第四節內部控製評價
第二節 重大錯報風險評估
重大錯報風險的評估過程
將重大錯報風險的評價結果納入審計之中
報告內部控製的薄弱點和其他有關事項
思考題

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