內部控製係統及其評審(PPT 52頁)
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- 內部控製
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- 內部控製係統
內部控製係統及其評審(PPT 52頁)內容簡介
主要內容
第一節 內部控製
一、內部控製概念
二、內部控製的目標
三、內部控製的要素
內部控製的構成要素
四、內部控製的內容
五、內部控製係統的分類
第二節 財務報告內部控製
內部控製的固有局限性
第三節內部控製的描述
第四節內部控製評價
第二節 重大錯報風險評估
重大錯報風險的評估過程
將重大錯報風險的評價結果納入審計之中
報告內部控製的薄弱點和其他有關事項
思考題
..............................
第一節 內部控製
一、內部控製概念
二、內部控製的目標
三、內部控製的要素
內部控製的構成要素
四、內部控製的內容
五、內部控製係統的分類
第二節 財務報告內部控製
內部控製的固有局限性
第三節內部控製的描述
第四節內部控製評價
第二節 重大錯報風險評估
重大錯報風險的評估過程
將重大錯報風險的評價結果納入審計之中
報告內部控製的薄弱點和其他有關事項
思考題
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