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審計程序運用技巧和關注事項(PPT 77頁)

所屬分類:
內部審計
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審計程序, 運用技巧
審計程序運用技巧和關注事項(PPT 77頁)內容簡介
主要內容
第十一章 審計程序運用技巧和關注事項
1.1 重視監盤程序
1.2 截止測試的技巧
銷售截止測試的三條審計路線對比
案例7—1:銷售的截止測試
1.3 詢問程序的運用技巧
2.1 關注虛增資產
2.2審計虛增資產的技巧
2.3 關注資產(債務)重組
一、資產(債務)重組對審計的影響
二、審計資產(債務)重組的技巧
2.4 關注虛假收入
案例13—7
虛假收入的可能跡象及審計對策
案例13—10
2.5 關注異常支出
2.6 關注關聯方交易
2. 關聯交易的審計方法
案例19—11:
2.7 關注委托理財
2.8 關注訴訟事項
案例21—2
案例21—3

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