企業內部審計實務培訓(PPT 77頁)
企業內部審計實務培訓(PPT 77頁)內容簡介
主要內容
內部審計基本理論
內部審計的概念
內部審計與外部審計的比較
內部審計的發展階段
內部審計在現代企業中的角色和職能
內部審計在現代企業中的角色
內部審計與被審計單位管理層的關係
內部審計過程簡介
基本審計方法
內部審計與外部審計共同涉及的幾大專業問題
審計通知書與審計業務約定書
審計計劃
重要性與審計風險
內外部審計的評價、協調與專家的使用
審計抽樣
審計證據
審計工作底稿
審計報告
審計質量控製
內部審計具體準則講解
內部控製審計
舞弊的預防檢查與報告
後續審計
內部審計督導
結果溝通
遵循性審計
分析性複核
風險管理審計
人際關係
內部審計的控製自我評估法
內部審計機構與董事會或最高管理層的關係
內部審計機構的管理
經濟性審計
效果性審計
效率性審計
內部審計實施中需要關注的幾個問題
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