審計學之采購與付款循環審計(PPT 55頁)
審計學之采購與付款循環審計(PPT 55頁)內容簡介
主要內容
11.1概述
11.1.1采購與付款循環涉及的憑證與記錄
11.1.2采購與付款循環涉及的主要業務活動
11.2采購與付款循環的內部控製
11.2.1采購循環的內部控製
11.2.2付款循環的內部控製
11.2. 3固定資產的內部控製
11.3采購與付款循環的控製測試
11.3.1 采購循環的控製測試
11.3.2 付款循環的控製測試
11.3.3 固定資產的控製測試
11.4采購與付款循環的實質性程序
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11.1概述
11.1.1采購與付款循環涉及的憑證與記錄
11.1.2采購與付款循環涉及的主要業務活動
11.2采購與付款循環的內部控製
11.2.1采購循環的內部控製
11.2.2付款循環的內部控製
11.2. 3固定資產的內部控製
11.3采購與付款循環的控製測試
11.3.1 采購循環的控製測試
11.3.2 付款循環的控製測試
11.3.3 固定資產的控製測試
11.4采購與付款循環的實質性程序
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