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會計信息係統的內部控製與審計(PPT 80頁)

所屬分類:
內部控製
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會計信息係統, 內部控製
會計信息係統的內部控製與審計(PPT 80頁)內容簡介

主要內容
一、會計信息係統的內部控製
二、一般控製
三、應用控製
四、內部控製的評價
五、計算機審計理論


風險和控製的概念
一、電算化會計信息係統的內部控製
依據控製的意圖
依據控製所采用的手段
依據實施控製的部門不同
二、一般控製
1、一般控製的具體目標
2、一般控製的主要內容
(1)組織與管理控製
組織與管理控製的內容
(2)應用係統開發與維護控製
應用係統開發與維護控製的主要控製措施
(3)計算機操作控製
計算機操作控製是通過指定和執行操作規程來實現
(4)硬件和軟件控製
(5)係統安全控製
係統安全控製的內容
(6)係統文檔控製
3、一般控製的研究、評價的方法與重點
三、應用控製
1、應用控製的內容
(1)輸入控製
數據采集控製措施
數據輸入可能發生的錯誤
數據輸入控製措施
(2)計算機處理與數據文件控製
計算機處理與數據文件控製措施
程序化處理有效性檢驗方法
賬務處理係統中幾種特殊處理技術
(3)輸出控製
輸出控製的措施
2、應用控製的研究、評價和評估方法和重點
四、內部控製的評價
1、了解內部控製的方法
2、符合性測試
3、內部控製的評價
電算化會計信息係統內部控製的方法
五、電算化審計
1、電算化審計的含義
2、電算化審計的發展
3、電算化信息係統審計的特點
4、開展電算化審計的意義
5、開展電算化審計的目的
6、電算化審計的內容
7、電算化會計信息係統對審計的影響
8、數字化對審計真實性的衝擊
對策思考
9、審計工作發展的新思路


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