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審計方法概述(PPT 112頁)

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內部審計
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審計方法, 方法概述
審計方法概述(PPT 112頁)內容簡介
試驗一、審計方法
(一)審閱法的運用
(二)查詢法的運用資料實驗案例1:豐園墾植場1999年12月31日應收賬款明細資料見表
(三)實驗目的:通過實驗,掌握核對法運用
2、2009年12月材料表見表2-3。 表2-3 材料總賬
3、2009年12月生產成本總賬見表2-4。 表2-4 生產成本總賬
4、2009年12月材料收發存月報表見表2-5。 表2-5 材料收發存月報表
5、2009年12月31日存貨盤存表見表2-6。 表2-6 存貨盤存表 2009年12月31日
(三)實驗目的:通過實驗,掌握核對法運用
經審計人員張明的要求,該廠於2009年1月15日上午進行了盤點,盤點結果見表2-8。表2-8
查閱產成品倉庫卡片,1月1日至14日收付記錄見表2-9。
統計抽樣方法的運用
試驗二、審計風險的分析
實驗目的:通過實驗,掌握審計風險的應用 資料1:檢查風險、固有風險、和控製風險的六種情況見表:
資料4:審計風險三要素的相互關係見表
試驗三、內部控製製度分析
內部控製製度 (一)不相容職務的分析
不相容職務的分工(二)
內部控製製度的分析(四)
內部控製製度的分析(五)
試驗四、審計意見的表述
試驗五、審計報告
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