我國企業內部控製規範體係(ppt 32頁)
我國企業內部控製規範體係(ppt 32頁)內容簡介
主要內容
一、內部控製規範的製定背景
1、失控案例不斷爆光,風險管理警鍾常鳴
2、案例分析與警示
3、現代內部控製發展的啟示
二、我國內部控製規範的製定過程
1、我國企業會計內部控製規範建設
2、我國各部委有關內部控製規範
3、我國企業內部控製規範建設的發展
4、我國第一套完整的企業內部控製規範體係
企業內部控製評價指引
企業內部控製審計指引
6、我國行政事業單位內部控製規範
三、內部控製認識辨析與啟示
案例分析—達爾曼財務造假神話
涉及轉移侵占上市公司資金被立案審查
案例分析—達爾曼財務造假神話
造假主要手法:
案例分析——達爾曼
作業—
簡要總結
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一、內部控製規範的製定背景
1、失控案例不斷爆光,風險管理警鍾常鳴
2、案例分析與警示
3、現代內部控製發展的啟示
二、我國內部控製規範的製定過程
1、我國企業會計內部控製規範建設
2、我國各部委有關內部控製規範
3、我國企業內部控製規範建設的發展
4、我國第一套完整的企業內部控製規範體係
企業內部控製評價指引
企業內部控製審計指引
6、我國行政事業單位內部控製規範
三、內部控製認識辨析與啟示
案例分析—達爾曼財務造假神話
涉及轉移侵占上市公司資金被立案審查
案例分析—達爾曼財務造假神話
造假主要手法:
案例分析——達爾曼
作業—
簡要總結
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