內部審計
審計,主要是指監督會計所做的賬以及其他與審計目標相關的事項及部門的工作人員。審計本質是一項具有獨立性的經濟監督活動,經濟監督是審計的一項基本職能。審計具有獨立性,獨立性是審計監督的最本質的特征,是區別於其他經濟監督的關鍵所在。本欄目提供大量審計學習與參考資料下載
- 審計證據與審計工作底稿培訓課件(ppt 37頁)
- 內部審計實務公告培訓資料(doc 39頁)
- 高新技術企業認定專項審計指引 (doc 125頁)
- 政府投資項目跟蹤審計實施細則(doc 30頁)
- 某房產公司內部審計工作製度(doc 66頁)
- 建設集團股份有限公司審計製度程序彙編(doc 118頁)
- 工程及財務審計定稿(doc 62頁)
- 內部審計的基本流程課件(PPT 42頁)
- 固定資產投資審計培訓教材(PPT 42頁)
- 內審員如何有效開展工作(PPT 36頁)
- 某工程竣工決算審計教材(DOC 42頁)
- 企業實施醫療器械經營質量管理規範情況內審檢查表(DOC 37頁)
- IATF16949內審檢查表(doc 77頁)
- 審計抽樣的基本概念(doc 42頁)
- 審計單項選擇練習題(doc 69頁)
- 醫臨床司法鑒定所內審策劃培訓資料(doc 106頁)
- 審計計劃培訓資料(doc 55頁)
- 我國環境審計主體研究分析(doc 84頁)
- 審計概述培訓課程(ppt 47頁)
- 內審反舞弊技術培訓課件(ppt 107頁)
- 審計Excel培訓(ppt 40頁)
- 審計案例培訓課件(ppt 43頁)
- 銷售與收款循環審計概述(ppt 60頁)
- 審計崗位實務培訓課件(ppt 37頁)
- 審計準則與審計依據培訓課件(ppt 39頁)
- 提升GMP審計技巧及審計注意事項培訓分享(ppt 41頁)
- ISO內審員培訓課程(ppt 76頁)
- TS16949內審員培訓(ppt 75頁)
- 內審員培訓課件(ppt 60頁)
- 內部審核實務與技巧培訓課件(ppt 50頁)