內部審計
審計,主要是指監督會計所做的賬以及其他與審計目標相關的事項及部門的工作人員。審計本質是一項具有獨立性的經濟監督活動,經濟監督是審計的一項基本職能。審計具有獨立性,獨立性是審計監督的最本質的特征,是區別於其他經濟監督的關鍵所在。本欄目提供大量審計學習與參考資料下載
- 審計應對培訓課件(ppt 123頁)
- Benford定律的財務審計應用培訓資料(pdf 41頁)
- ISO內審檢查表(doc 32頁)
- IATF內審檢查表培訓資料(doc 77頁)
- GJB9001C-2017內審檢查表(doc 37頁)
- 專業申請-工程管理培訓資料(pdf 34頁)
- 新版三體係全套內審記錄培訓資料(pdf 60頁)
- 中廣核集團內部審計之道培訓資料(pdf 82頁)
- 銀行稽核審計類、內審合規類製度培訓資料(pdf 105頁)
- 跟蹤審計技術標培訓資料(pdf 117頁)
- 組合式懸挑腳手架專項施工方案培訓資料(doc 166頁)
- 審計一家言培訓資料(doc 80頁)
- 審計要點培訓資料(doc 30頁)
- 內部審核資料彙編(doc 35頁)
- 審計學培訓資料(doc 110頁)
- 新審計報告準則與職業判斷培訓課件(ppt 104頁)
- 審計報告改革總體情況(ppt 40頁)
- 籌資與投資循環審計概述(ppt 49頁)
- 建設項目全過程審計與案例分析(ppt 122頁)
- 審計的種類、方法和程序培訓課程(ppt 43頁)
- 審計學-注冊會計師執業準則體係與法律責任培訓課件(ppt 75頁)
- 審計學之審計證據培訓課件(ppt 61頁)
- 我國審計的組織形式培訓課件(ppt 47頁)
- 工程投資控製與審計培訓課件(ppt 67頁)
- 審計的種類、方法和程序培訓課件(ppt 79頁)
- 大數據環境下的財政預算執行審計和數據采集分析方法(ppt 70頁)
- 內部質量體係審核概述(ppt 48頁)
- 終結審計與審計報告培訓課件(ppt 72頁)
- 審計抽樣培訓課程(ppt 48頁)
- 審計溝通培訓課程(ppt 95頁)