內部審計
審計,主要是指監督會計所做的賬以及其他與審計目標相關的事項及部門的工作人員。審計本質是一項具有獨立性的經濟監督活動,經濟監督是審計的一項基本職能。審計具有獨立性,獨立性是審計監督的最本質的特征,是區別於其他經濟監督的關鍵所在。本欄目提供大量審計學習與參考資料下載
- 某工程項目審計培訓教材(PPT 42頁)
- 某項目成本決算與項目審計培訓課件(PPT 36頁)
- 某工程建設項目審計工作方案(DOC 38頁)
- 建設項目全過程審計用表(DOC 77頁)
- IATF16949內審員教材(pdf 155頁)
- GSP內審表培訓資料(pdf 37頁)
- IATF16949內審檢查表(pdf 38頁)
- GMP內審員培訓(pdf 77頁)
- 審計培訓-內部審計精要與案例(pdf 80頁)
- 內部審計理論與實務(pdf 145頁)
- 企業實施GSP情況內審檢查表(doc 34頁)
- 兩化融合管理體係內審要點及方法培訓資料(pdf 33頁)
- 內部質量體係審核檢查表(xls頁)
- 內審檢查表培訓資料(xls頁)
- 信息安全內審檢查點表(xls頁)
- 藥品批發企業內審標準(doc 45頁)
- 檢驗檢測機構內審示例(doc 41頁)
- 新版GSP內審記錄表(doc 78頁)
- 三標一體化管理體係內審表培訓資料(doc 56頁)
- 樁基鋼筋工程量計算培訓資料(xls頁)
- 內審檢查內審報告(doc 30頁)
- 熟悉審計組織與審計人員培訓課件(ppt 70頁)
- 四體係管理體係內審檢查表(xls頁)
- 水庫光伏發電項目一期工程可研報告(pdf 198頁)
- 風險導向內部審計理論與方法(pdf 31頁)
- 零售連鎖內審GSP附錄記錄(doc 60頁)
- 內審檢查記錄表(doc 47頁)
- 內審檢查表培訓資料(doc 45頁)
- 審計抽樣培訓講座(ppt 132頁)
- 質量管理體係專業內審員資格培訓 (ppt 38頁)