內部審計
審計,主要是指監督會計所做的賬以及其他與審計目標相關的事項及部門的工作人員。審計本質是一項具有獨立性的經濟監督活動,經濟監督是審計的一項基本職能。審計具有獨立性,獨立性是審計監督的最本質的特征,是區別於其他經濟監督的關鍵所在。本欄目提供大量審計學習與參考資料下載
- 化妝品內審檢查表(DOC 32頁)
- 建設工程結算審計方案(DOC 38頁)
- 內審員培訓專用教材(DOC 22頁)
- 某公司全過程造價控製方案(DOC 70頁)
- 質量環境職業健康安全管理體係內審檢查表(DOC 37頁)
- 某公司研究開發費用審計程序表(DOC 30頁)
- 內部審計質量評估手冊試行(DOC 57頁)
- 旋挖成孔樁工程量計算書(XLS 1頁)
- 質量環境職業健康安全管理體係內審檢查表(XLS 2頁)
- 內部質量體係審核檢查表(XLS 1頁)
- 貨幣資金審計程序(XLS 1頁)
- 實質性測試審計程序課件(PPT 157頁)
- 如何看審計報告(PPT 51頁)
- 內部審計反舞弊技術培訓教材(PPT 180頁)
- 貨幣資金審計培訓教材(PPT 36頁)
- 行政事業單位項目支出審計思路經驗與案例(PPT 36頁)
- 某集團有限公司工程項目審計(PPT 67頁)
- 發債審計思路和重點概述(PPT 63頁)
- IATF16949內審員培訓(PPT 234頁)
- 檢測和校準實驗室能力認可準則內審核查表(DOC 41頁)
- 檢測和校準實驗室能力認可準則內審核查表(DOC 70頁)
- 某保險公司招標代理及結算審計服務承諾及方案(DOC 82頁)
- 某公司年度質量管理體係內審記錄表(DOC 60頁)
- BRC內審檢查表(DOC 43頁)
- 某公司ISO9001版內審檢查表(DOC 31頁)
- 內部審計實務標準導讀(DOC 44頁)
- 內審核查表之醫學實驗室質量和能力認可準則(DOC 30頁)
- 內部審核檢查表(DOC 38頁)
- 某醫療器械有限公司內部審核檢查表(DOC 40頁)
- 某網絡通信公司內部控製審計審計方案(DOC 34頁)