內部審計
審計,主要是指監督會計所做的賬以及其他與審計目標相關的事項及部門的工作人員。審計本質是一項具有獨立性的經濟監督活動,經濟監督是審計的一項基本職能。審計具有獨立性,獨立性是審計監督的最本質的特征,是區別於其他經濟監督的關鍵所在。本欄目提供大量審計學習與參考資料下載
- 某水利公司內部審計製度(pdf 5頁)
- 廣西某交通公司內審製度(pdf 4頁)
- 中國注冊會計師審計準則第1613號——與銀行監管機構的關係(doc 9)
- 論審計風險的規避與防範(doc 8)
- 稽核審計部業務流程優化方案(DOC 12頁)
- 組織結構審計討論稿(PPT 115頁)
- 基建、審計職位說明書(DOC 2頁)
- 綜合審計程序—審計實施階段(PDF 4頁)
- 貨幣資金與特殊項目審計(DOC 20頁)
- 綜合審計程序—審計計劃階段(PDF 4頁)
- 注冊會計師審計風險及其防範(DOC 7頁)
- 終結審計與審計報(DOC 6頁)
- 中通建設公司內部審計製度(DOC 5頁)
- 中建三局項目審計管理辦法(DOC 6頁)
- 中華人民共和國審計法實施條例(DOC 9頁)
- 中華人民共和國審計法(DOC 7頁)
- 中國注冊會計師執業規範指南第2號----審計工作底稿(試行)(DOC 6頁)
- 中國注冊會計師審計準則第1621號—對小型被審計單位審計的特殊考慮(doc 5)
- 會計改革與審計(PPT 20頁)
- 彙仁集團財務審計工作條例(DOC 6頁)
- 彙人集團財務審計工作條例(DOC 6頁)
- 彙人集團財務審計工作條例-1(DOC 8頁)
- 畫眉坳鎢礦審計小結(DOC 2頁)
- 華北光學儀器公司審計職位說明書(DOC 3頁)
- 橫店集團內部審計製度(DOC 20頁)
- 橫店集團控股有限公司內部審計製度(DOC 18頁)
- 黑龍江辰能集團公司內部審計管理製度(DOC 5頁)
- 航材院審計監察部審計專責職位說明書1(DOC 頁)
- 航材院審計監察部監察專責職位說明書(DOC 3頁)
- 過程改善(PPT 34頁)