家具企業內部控製與內部審計(ppt 101頁)
家具企業內部控製與內部審計(ppt 101頁)內容簡介
家具企業內部控製與內部審計目錄:
一、企業內部控製的全麵分析
二、內部控製的發展曆程及我國企業內控現狀
三、我國企業的內部控製現狀
四、風險與內控的關係
五、風險的控製:
六、內部控製的類型:
七、企業所有者與經營者對內控目標的需求分析
八、不同產權結構下內部控製效率的分析:
九、內部控製局限性的理性分析
十、如何建立和完善內部控製製度
十一、內部控製評價標準體係框架的建立
十二、基本業務的內部控製
十三、采購與付款的內部控製
十四、人工成本的控製
十五、貨幣資金的內部控製
十六、內部審計與內部控製
十七、內部控製審計與組織效率:
十八、論改進我國企業內部控製——由"亞細亞"失敗引發的思考
十九、從海爾的發展曆程看企業內部控製環境建設
二十、內部會計控製規範──基本規範(試行)
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