企業質量管理手冊範本(doc 46頁)
企業質量管理手冊範本(doc 46頁)內容簡介
企業質量管理手冊範本目錄:
1、文件和資料控製程序
2、質量記錄控製程序
3、管理評審控製程序
4、培訓教育控製程序
5、生產和服務過程控製程序
6、質量策劃控製程序
7、與顧客有關的過程控製程序
8、溝通控製程序
9、采購控製程序
10、生產和服務的提供控製程序
11、產品標識和可追溯性程序
12、產品防護控製程序
13、檢驗和試驗控製程序
14、檢驗和試驗裝置控製程序
15、顧客反饋與顧客滿意管理程序
16、內部質量審核程序
17、不合格品控製程序
18、數據分析控製程序
19、糾正和預防措施控製程序
企業質量管理手冊範本內容摘要:
1.目的
確保工作現場所使用的相應文件為有效版本,防止誤用失效或作廢的文件,確保公司文件的適用性、係統性、協調性和完整性。
2.適用於各部門與質量有關的文件和資料的控製
3.職責
1.1管理者代表負責組織對《質量手冊》和程序文件的編寫、審核。
1.2各部門資料員負責收集、整理、保管各部門的文件。
1.3各部門負責人負責審批本部門的文件。
1.4廠長負責《質量手冊》、程序文件和作業文件的批準。
1.5辦公室負責《質量手冊》和程序文件的發放、更改控製和保管。
4.工作程序
4.1各部門資料員負責收集、整理、保存本部門的文件。
4.2文件和資料發布前由授權人審批其適用性。
4.3文件發布前應附有有效文件清單,以確保點到:
(1)對質量體係有效運行起重要作用的場所,都使用相應文件的有效版本;
(2)從所有發布或使用場所及時收回無效的或作廢的文件,防止錯用或誤用;
(3)對出於正當理由而保留的任何作廢文件,都應進行適當標識,與正常使用的文件能明顯的區別。
4.4在用的文件每頁均應蓋有“在控”印章;作廢文件每頁均應蓋有“作廢”印章。
4.5文件和資料更改的審批由原審批部門進行。
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