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某有限公司不合格品控製程序(doc 4頁)

所屬分類:
抽樣檢驗
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116 KB
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相關資料:
有限公司, 不合格品控製, 控製程序
某有限公司不合格品控製程序(doc 4頁)內容簡介

某有限公司不合格品控製程序目錄:
1、目的
2、範圍
3、定義
4、職責
5、要求
6、參考資料
7、報告和記錄

某有限公司不合格品控製程序內容摘要:
1.目的
  為了確定不合格評審的權限,處置方法,使不合格品得到有效處理。從而防止不合格品的混用和誤用,特製訂本程序。
2.範圍
  適用於與不合格品的處理有關的部門和人員。
3.定義:
3.1不合格品:不符合規定要求的產品。
4.職責
4.1 品管部:
4.1.1 試驗室檢驗人員負責:評判、標記不合格來料。
4.1.2 質檢組檢驗人員負責:生產過程中的不合格半成品進行標識和隔離。
4.1.3 最終檢驗人員負責:對不合格的最終產品批進行評判,並簽發“不合格品處理報告單”,提請總經理或其授權代表處理,並發出“異常報告”要求生產部分析原因並采取相應的措施。
4.2 生產部負責
4.2.1 對生產過程中自檢出的不合格材料、半成品進行標識、隔離。
4.2.2 對品管部發出的“異常報告”進行原因分析並采取相應的對策。
4.2.3 對不合格批進行挑選/返工。
4.3 生管采購組負責
4.3.1 對供應商提供產品的不合格情況向供應商報告。
4.3.2 對不合格來料辦理退貨手續。
4.3.3 對不合格材料的使用提出讓步接收申請。


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