某軟件公司內部質量體係審核控製程序(doc 10頁)
某軟件公司內部質量體係審核控製程序(doc 10頁)內容簡介
某軟件公司內部質量體係審核控製程序目錄:
1、目的
2、適用範圍
3、職責
3.1 管理者代表
3.2 質量保證部門
4、術語和縮略語
5、工作程序
5.1 內部質量體係審核計劃的製定
5.2 內部質量體係審核的頻次
5.3 內部質量體係審核計劃的內容
5.4 內部質量體係審核的準備
5.5 內部質量體係審核的實施
5.6 內部質量體係審核報告
5.7 內部質量體係審核報告的發放範圍
5.8 糾正措施的實施和跟蹤
5.9 內部質量體係審核文件和記錄的存檔
6、引用文件
7、質量記錄
7.1 NR403100A“內部審核檢查表”
7.2 NR403100B“不合格項報告”
7.3 NR403100C“觀察項報告”
某軟件公司內部質量體係審核控製程序內容摘要:
1.目的
根據本公司質量手冊的要求,審核質量體係涉及的各部門所開展的質量活動及其結果是否符合要求,確保質量體係保持有效地運行,並為質量體係的改進提供依據。
2.適用範圍
適用於公司內部質量體係審核工作。
3.職責
3.1管理者代表:負責批準內部質量體係審核計劃和審核報告。
3.2質量保證部門:負責製定內部質量體係審核計劃,並組織實施審核。
4.術語和縮略語
本程序采用NQ402100《質量手冊》中的術語和縮略語及其定義。
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