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湖南××××股份有限公司內部體係審核控製程序(DOC 12頁)

所屬分類:
品質製度表格
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湖南, 股份有限公司, 公司內部, 內部體係, 體係審核
湖南××××股份有限公司內部體係審核控製程序(DOC 12頁)內容簡介

1、 目的
驗證現行質量管理體係規定要求和實施要求的符合性,以及體係運行的持續有效性,並為體係的改進及管理評審提供依據。

2、 範圍
適用於公司內部質量體係運行情況的審核 ,凡涉及公司全部質量活動和公司與質量體係有關的所有部門,均適用本程序 。

3、 職責
3.1總裁批準年度質量審核計劃和內部質量審核報告
3.2管理者代表:編製年度審核計劃、批準審核實施計劃。指定審核組
長,確定審核成員,成立內審小組。
3.3審核組:負責編製並執行審核實施計劃。提交審核報告,跟蹤
不合格項和糾正措施的實施。
3.4被審核部門 :配合內審工作, 並對審核中發現的不合格項製
定糾正措施並實施。
3.5 質量管理部門負責內審資料和記錄的保存。


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