內部審核實操案例(doc 53頁)
內部審核實操案例(doc 53頁)內容簡介
內部審核實操案例目錄:
第一節、公司介紹
第二節、內部審核程序
第三節、內部審核實例
內部審核實操案例內容提要:
內部審核程序:
1 目的
驗證質量管理體係是否符合管理和產品實現的策劃,是否符合標準和質量管理體係的要求,是否得到有效地保持、實施和改進。
2 適用範圍
適用於公司質量管理體係所覆蓋的所有區域和所有要求的內部審核。
3 職責
3.1 公司經理
a. 批準組織年度內審計劃和審核實施計劃。
b. 批準內部質量管理體係審核報告。
c. 定期召開管理評審會議。
3.2 管理者代表
a. 全麵負責內部質量管理體係審核工作。
b. 選定審核組長及審核員,並審核年度內審什劃、每次的審核實施計劃和內部質量管理體係審核報告。
3.3 質管科
a. 編寫年度內審計劃並負責組織實施。
b. 組織、協調內審活動的展開。
3.4 內審組長
a.編製、實施本次內審計劃。
b. 編寫內審報告。
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