某公司采購驗收規定(doc 9頁)
某公司采購驗收規定(doc 9頁)內容簡介
某公司采購驗收規定目錄:
1.目的
2.適用範圍
3.術語及縮略語
4.規定內容
4.1驗收
4.2驗收方式
4.3標識
4.4設備檢驗規程
5.引用文件
5.1NW607101《采購供方評定辦法》
5.2NW607103《采購流程管理》
5.3NW607105《庫房管理規定》
6.質量記錄
6.1NW607104A“驗收不合格記錄”
某公司采購驗收規定內容提要:
1.目的
規範公司采購產品的驗收活動,明確采購驗收的標準,保證公司的軟件開發和質量管理工作使用合格的產品。
2.適用範圍
2.1采購產品的驗收
2.2借用設備返還的驗收
2.3調撥設備的驗收
2.4返修返還設備的驗收
3.術語及縮略語
本程序采用NQ402100《質量手冊》中的術語和縮略語及其定義。
4.規定內容
4.1驗收
4.1.1現場驗收
4.1.1.1實施條件
a)用戶要求在現場開箱
b)合同執行的需要實施緊急放行
c)直發用戶的設備
4.1.1.2現場驗收的實施
由技術支撐部門、駐外分支機構或委托授權技術人員進行現場驗收,然後返回NW607103E“設備自發(自采)驗收單”,並由檢驗員簽署處理意見,作為入庫設備的檢驗結果,驗收方式和抽樣比例應采取不低於4.2規定的原則。
4.1.2常規驗收
4.1.2.1采購產品的驗收
檢驗員對收貨區內的采購產品要進行驗收,並將驗收結論填寫在NW607103D“送貨驗收單”上。若合格,由采購員辦理入庫手續,若不合格,應將產品存放在庫房的不合格區,通知采購員處理。
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