質量體係內部稽核管理辦法(doc 11頁)
質量體係內部稽核管理辦法(doc 11頁)內容簡介
質量體係內部稽核管理辦法內容簡介:
1.目的:
查核本公司按ISO9001:2000標準版要求建立之質量係統的符合性及其有效性。評價實際運作是否符合文件規定.通過稽核發現缺陷、低效率或潛在的問題,采取矯正措施,以改進質量係統.
2.範圍:
公司內部與質量有關的部門均為受稽核對象.
3.權責:
3.1 管理代表:
3.1.1 年度稽計劃書之擬訂.
3.1.2 依年度稽核計劃書製訂稽核行程表.
3.1.3 委任稽核小組組長.
3.1.4 稽核成員之召集、訓練及考核.
3.2 稽核小組組長:
3.2.1 負責指派每次稽核之稽核員,以部門或條文區分每次至少一位.
3.2.2 負責稽核活動的實施、記錄、報告及對矯正措施的跟蹤檢查.
3.3 被稽核部門負責提出具體的改善對策及執行.
3.4 稽核員﹕
3.4.1 查檢表的製定
3.4.2 對公司進行內部稽核
3.4.3 將問題反映上級
3.4.4 追蹤不良改進事項
4.定義:無
作業內容:
5.1 工作內容說明﹕
5.1.1 稽核方式﹕
稽核可以單獨開展﹐也可以配合其它內部稽核工作一起進行稽核
..............................
用戶登陸
品質製度表格熱門資料
品質製度表格相關下載