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質量體係內部稽核管理辦法(doc 11頁)

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品質製度表格
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質量體係, 內部稽核管理, 管理辦法
質量體係內部稽核管理辦法(doc 11頁)內容簡介

質量體係內部稽核管理辦法內容簡介:
1.目的:

查核本公司按ISO9001:2000標準版要求建立之質量係統的符合性及其有效性。評價實際運作是否符合文件規定.通過稽核發現缺陷、低效率或潛在的問題,采取矯正措施,以改進質量係統.

2.範圍:

公司內部與質量有關的部門均為受稽核對象.

3.權責:

3.1 管理代表:

3.1.1 年度稽計劃書之擬訂.

3.1.2 依年度稽核計劃書製訂稽核行程表.

3.1.3 委任稽核小組組長.

3.1.4 稽核成員之召集、訓練及考核.

3.2 稽核小組組長:

3.2.1 負責指派每次稽核之稽核員,以部門或條文區分每次至少一位.

3.2.2 負責稽核活動的實施、記錄、報告及對矯正措施的跟蹤檢查.

3.3 被稽核部門負責提出具體的改善對策及執行.

3.4 稽核員﹕

3.4.1 查檢表的製定

3.4.2 對公司進行內部稽核

3.4.3 將問題反映上級

3.4.4 追蹤不良改進事項

4.定義:無

作業內容:

5.1 工作內容說明﹕

5.1.1 稽核方式﹕

稽核可以單獨開展﹐也可以配合其它內部稽核工作一起進行稽核


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