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質量糾正和預防措施控製程序(doc 11頁)

所屬分類:
質量控製
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233 KB
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相關資料:
質量, 糾正和預防, 預防措施控製, 措施控製程序
質量糾正和預防措施控製程序(doc 11頁)內容簡介

質量糾正和預防措施控製程序目錄:
一、 目的
二、 適用範圍
三、 引用文件
四、 職責
五、 程序
六、 記錄
七、 附件


質量糾正和預防措施控製程序內容提要:
對分包商不合格的糾正措施
對分包商自行采購、加工的原材料、半成品的驗證、檢驗以及分包工程的過程檢驗中發生的多次重複不合格或較嚴重的不合格,按《不合格控製程序》進行處理後,由工程部施工副經理負責安排填寫《糾正與預防措施記錄表》,分析原因,製訂糾正措施,
確定擬完成日期,報總師室負責人審批後,由工程部施工副經理負責組織實施,填寫執行結果;由總師室負責人安排檢查,填寫檢查結論,並驗證其有效性。
針對施工過程檢驗和過程試驗的糾正措施
對於在過程檢驗和過程試驗(如砼試塊、焊接件試驗)中發現的重複出現的不合格,按《不合格控製程序》進行處理後,由工程部施工副經理負責安排填寫《糾正與預防措施記錄表》,分析原因,製訂糾正措施,確定擬完成日期,報總師室負責人審批後,由工程部施工副經理負責組織實施,填寫執行結果;由總師室負責人安排檢查,填寫檢查結論,並驗證其有效性。
對於客戶投訴中所反映的不合格,按GFP19-2《客戶投訴處理程序》進行處理,銷售部每月向總師室工程技術室主管提交《客戶投訴總結》及《客戶投訴處理記錄》(複印件)工程技術室主管安排本部門相關技術人員分析、討論,檢查處理結果,對於多次重複投訴的不合格或較嚴重的不合格,填寫《糾正與預防措施記錄表》,分析原因,提出預防措施,交有關部門辦理。有關部門負責人負責組織實施,填寫執行結果;由總師室負責人安排檢查,填寫檢查結論,並驗證其有效性。


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